1、根据来料单、检验合格证(如需要时)等凭证办理入库手续,录入ERP系统。参考样品检查产品外观,并核对数量、规格、种类等是否与来料单等一致,物料入库时还要核对是否按照采购订单的数量和要求的交货日期交货。跟踪并督促毛坯供应商按时交货,做好金工毛坯供应及生产安排计划表格并发送指定工作群。发现问题、困难及时汇报。
2、采购入库的物料和产品应分门别类,堆放整齐安全,填写物料标识卡,标识清楚。
3、根据派工单派发物料,派发时应确保数量、规格、种类与派工单一致。车间领物料,开出领料单。产品应先进先出。
4、检查成品外观质量(每箱20只),抽检合格挂上合格证,填写成品入库单安排辅助工入成品库。做好金工产量日报表并发送指定工作群。
5、废品、不合格品等根据处理意见及时办理手续,并转交实物。
6、定期做好盘点工作。物料经盘点后,若发生实际库存数量与账面结存数量明显不符(超过20个)或者价值超过200元,则填表单向上汇报,汇报前需先追查确认差异的原因并填入表单中。
7、料件仓库的储备情况,有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要的现象发生,及时汇报。呆滞和不需要的产品填表单向上汇报。
8、做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通。
9、账单每天交财务。
10、10、完成上级交办的临时任务。
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